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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-10-08 15:27

借管理費用—福利費
貸應(yīng)付職工薪酬—福利費
借應(yīng)付職工薪酬—福利費
貸庫存現(xiàn)金  有影響的 要并入工資繳納個稅的

℡薄荷糖? 追問

2019-10-08 15:31

那直接計入工資可以嗎

meizi老師 解答

2019-10-08 15:33

你好  這個有發(fā)票要單獨做福利費 只是申報的時候并入報個稅的

℡薄荷糖? 追問

2019-10-08 15:33

怎么可以不交個稅,

meizi老師 解答

2019-10-08 15:34

你好 這個是避免不了的  是必須要報的

℡薄荷糖? 追問

2019-10-08 15:38

沒有發(fā)票,只是有個像工資表一樣的表,老板給員工的福利

meizi老師 解答

2019-10-08 15:40

你好    你們不是外購的月餅嗎?

℡薄荷糖? 追問

2019-10-08 15:44

不是,直接給的現(xiàn)金,過節(jié)費

meizi老師 解答

2019-10-08 15:49

你好 那就直接做福利費 用福利費領(lǐng)取表 員工簽字入賬 這個是申報個稅必需要報的

℡薄荷糖? 追問

2019-10-08 15:52

直接做費用,管理費用庫存現(xiàn)金可以嗎

meizi老師 解答

2019-10-08 15:55

你好 要走應(yīng)付職工薪酬過渡的

℡薄荷糖? 追問

2019-10-09 09:20

那給員工買了月餅這些沒有收據(jù)發(fā)票呢,還走應(yīng)付職工薪酬?

meizi老師 解答

2019-10-09 09:25

你好 也是需要走的

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相關(guān)問題討論
貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資
2019-07-09 00:51:58
您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好,是的,單位個人分別計算的
2017-08-08 10:39:38
你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
是的都要在應(yīng)付職工薪酬科目下核算
2018-11-02 13:20:25
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