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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2019-10-07 16:42

不是經(jīng)常往來的先收到發(fā)票就計(jì)入其他應(yīng)付款

鄭瑩 追問

2019-10-07 16:45

你講的是對方先收到發(fā)票,就計(jì)入其他應(yīng)付款吧?而不是預(yù)付款的這一方吧?

樸老師 解答

2019-10-07 16:46

你先收到票就計(jì)入其他應(yīng)付款

鄭瑩 追問

2019-10-07 16:48

先收到票的這一方就是預(yù)付款的這一方嗎?

鄭瑩 追問

2019-10-07 16:49

你能解釋的更詳細(xì)一些嗎?

樸老師 解答

2019-10-07 16:50

不是,收票方做這個的

鄭瑩 追問

2019-10-07 16:52

可是我上面這段話講的都是預(yù)付款的這一方做的事情呀!

鄭瑩 追問

2019-10-07 16:53

跟收票方有什么關(guān)系呢?

樸老師 解答

2019-10-07 16:57

這個就是收票方?jīng)]收到票之前付款做的

鄭瑩 追問

2019-10-07 16:59

我還是不理解,你能把這個整個的過程完整的講給我聽一遍嗎?

鄭瑩 追問

2019-10-07 17:10

而且為什么在會計(jì)期末進(jìn)行賬項(xiàng)調(diào)整時,借記”管理費(fèi)用”等賬戶,貸記”其他應(yīng)付款”賬戶呢?

樸老師 解答

2019-10-07 17:24

因?yàn)槭盏桨l(fā)票了沒付款,所以做借費(fèi)用貸其他應(yīng)付款

鄭瑩 追問

2019-10-07 17:37

可是他之前不是預(yù)付款了嗎?

樸老師 解答

2019-10-07 17:49

之前計(jì)入了預(yù)付款那現(xiàn)在就沖銷預(yù)付,而不是做其他應(yīng)付

鄭瑩 追問

2019-10-07 17:50

可是課文中是說貸記其他應(yīng)付款賬戶

樸老師 解答

2019-10-07 17:53

這要看之前怎么做的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 你的問題是什么
2022-11-03 13:02:47
您好,因?yàn)檫@個是計(jì)提的,而不是支付的
2022-02-12 21:46:33
同學(xué),可以這樣做的。
2021-10-13 00:43:09
你好,匯算清繳的時候調(diào)增了嗎?如果調(diào)增了的情況下,借其他應(yīng)收款貸利潤分配。
2021-06-29 10:16:13
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 其他應(yīng)付款法人 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸其他應(yīng)付款法人
2020-07-27 18:54:14
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