
“您本期銷售額未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開(kāi)具或代開(kāi)專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫(xiě)在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅
答: 你好,是的。填寫(xiě)在第十行是對(duì)的。
小規(guī)模納稅人找稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票時(shí)要交稅,那月銷售額未超標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該免增值稅,代開(kāi)時(shí)已交的增值稅怎么辦??
答: 您好,代開(kāi)增值稅專用發(fā)票因?yàn)槭芷狈娇梢缘挚?,所以您這邊是需要交稅的,即使您總額沒(méi)有超過(guò)免稅金額,還是需要繳納,如果您代開(kāi)增值稅普通發(fā)票,那在每月或每季度免稅限額之下是不需要繳納稅款的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
1、小微企業(yè)季度繳納銷售額9萬(wàn)以內(nèi)增值稅是免稅的,包括在稅務(wù)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?2、代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票的稅額和自己開(kāi)票這部分稅額是分開(kāi)申報(bào)嗎?那么免稅這部分是多少銷售額免稅?3、如小微企業(yè)季度繳納銷售額9萬(wàn)以內(nèi)(包括在稅務(wù)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票的稅額),增值稅是免稅的,那么增值稅專用發(fā)票直接繳納給稅務(wù)的這部分稅款可以申請(qǐng)退還嗎?
答: 1不包括代開(kāi)專用發(fā)票 2,如果沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn),分別填寫(xiě)不同欄次,如果超過(guò)9萬(wàn),就是填寫(xiě)在第一行收入欄次 按9萬(wàn)減去發(fā)票不含稅金額計(jì)算 3,代開(kāi)專用發(fā)票不會(huì)免稅,也沒(méi)有退還的說(shuō)法


貓咪???? 追問(wèn)
2019-10-06 17:14
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2019-10-06 17:14
王瑞老師 解答
2019-10-06 17:16