老師好!請問結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做?我覺得應該是,借銷項2,貸進項1,貸應交稅費—未交增值稅1。而我看到新公司,計提增值稅:借:應繳稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1,貸應交稅金-未交增值稅1(進項銷項沒有結(jié)轉(zhuǎn)導致科目余額表期初數(shù)很大)
小米
于2019-10-06 15:11 發(fā)布 ??1004次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-10-06 15:13
這個是增值稅結(jié)轉(zhuǎn),不是計提,借銷項稅額 貸進項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,再做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,這個是沒有結(jié)轉(zhuǎn),你去結(jié)轉(zhuǎn)下就可以

相關(guān)問題討論

老師,我上年增值稅沒有做上面步驟的結(jié)轉(zhuǎn),今年3月份補做上面分錄結(jié)平可以么
2016-03-09 16:02:09

不是的,比如你月底算出來銷項多要借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅
進項多借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2019-03-19 16:06:06

一般情況下,只需要按照差額結(jié)轉(zhuǎn)即可
借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
2019-10-09 08:36:11

你好,無論借方貸方都要轉(zhuǎn),如貸方余額分錄是借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅,借方余額則到分錄
2019-03-22 10:00:00

您好,余額再借方的時候,可以不用轉(zhuǎn),在貸方的話,需要轉(zhuǎn)到應交稅費——未交增值稅
2019-02-17 10:22:04
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息