老師您好,我公司8月1日收取服務(wù)費(fèi)1萬元并給對(duì)方公司開具增值稅普通發(fā)票,因服務(wù)沒有順利開始,現(xiàn)在需要全額退服務(wù)費(fèi),并在10月處理完畢并記賬。請(qǐng)問1)我公司開具紅字發(fā)票記賬,開票后是否需要給對(duì)方公司。2)原發(fā)票沒有辦法收回怎么辦。3)怎樣記賬。謝謝老師
Amy
于2019-10-06 14:02 發(fā)布 ??767次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-10-06 14:03
1.不給對(duì)方的,錯(cuò)誤的發(fā)票需要退回來
2.去稅務(wù)局報(bào)備丟失
3.借銀存負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
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不用的。。。。。。。。。
2016-04-19 19:13:24

您好,您的這個(gè)問題我沒有理解,請(qǐng)您再詳細(xì)描述一下吧。
2016-10-09 14:16:54

這個(gè)申報(bào)時(shí)能通過嗎?
2018-04-10 16:20:01

?對(duì)的,同學(xué),你的理解 是正確的
2022-08-04 16:36:34

第一步:購方點(diǎn)發(fā)票管理――紅字發(fā)票信息表――紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開――選擇“購買方申請(qǐng)”――選擇已抵扣(無需填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼),點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入填開界面開具(注:單價(jià)為正數(shù),數(shù)量金額為負(fù)數(shù)),點(diǎn)擊打印。
第二步:購方點(diǎn)擊發(fā)票管理――紅字發(fā)票信息表――紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出,選中已填開的信息表,點(diǎn)擊上傳,5分鐘查看“信息表描述”是否審核通過,將信息表編號(hào)提供給銷方。
第三步:銷方點(diǎn)擊發(fā)票管理——發(fā)票填開——增值稅專用發(fā)票填開——系統(tǒng)彈出“發(fā)票號(hào)碼”——確認(rèn)——點(diǎn)紅字,直接開具,輸入兩次信息表編號(hào),點(diǎn)下一步,核實(shí)票面信息無誤后,點(diǎn)擊打印。
2018-08-31 12:21:51
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