老師,購銷合同的印花稅,要取哪些數(shù)據(jù)。取做賬軟件 問
購銷合同印花稅計稅依據(jù): 按合同:若合同分價稅,以不含稅價款;未分,含增值稅。 按實際:采購看原材料等借方 %2B 進(jìn)項不含稅,銷售看收入貸方 %2B 銷項不含稅(需剔除非購銷、調(diào)整特殊情況)。 定期匯總:匯總當(dāng)期購銷金額,再分價稅情況。 答
個稅收入申報有誤,我先改了7月的,數(shù)據(jù)不對,又把1-6 問
您好,你點更正就可以了 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療設(shè)備 都是從廠家直接發(fā)到 問
您好,有發(fā)票和出庫存單就可以 答
老師,您好,請問下房東在2023年的12月底前開具了202 問
你好,這個房子我是生產(chǎn)辦公用的可以 答
老師,你好,我這里有臺固定資產(chǎn),原值1106.19元,截止8 問
你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 答

什么叫做匯算清繳?是稅務(wù)局匯算的嗎
答: 匯算清繳是根據(jù)國家的有關(guān)政策法規(guī),對單位上年度的應(yīng)稅利潤決算,并按決算后的應(yīng)稅利潤計算繳納全年應(yīng)納所得稅額(這里僅需要補交,補交額=全年應(yīng)納所得稅額-上年度預(yù)交所得稅額。)。是我們單位自己做匯算清繳,向稅務(wù)局申報,有的單位(某些有特殊情況的企業(yè))要求會計師事務(wù)所出具審計報告,再做匯算清繳的時候同時提供給稅務(wù)局。
請問老師,現(xiàn)在企業(yè)匯算清繳退稅是在電子稅務(wù)局里面申請,退稅原因應(yīng)該怎樣填呢?
答: 你好,退稅原因可以是預(yù)繳多繳
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,今天稅務(wù)局發(fā)過來一個需要更正年報的,應(yīng)該是之前有收罰款滯納金的,在申請匯算清繳退稅的時候不知道哪里更改,請問現(xiàn)在怎么操作
答: 你好,提供一份正確的所得稅匯算清繳申報表,去稅局大廳申請做更正?


陳雨 追問
2019-10-03 11:23
岳老師 解答
2019-10-03 13:45