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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-30 13:58

你好 那你是少計(jì)提和少做工資表了。你要不做工資表 然后補(bǔ)計(jì)提金額

Z&C 追問

2019-09-30 14:00

重新做工資表嗎?

meizi老師 解答

2019-09-30 14:01

你好 是的 你需要重做或者補(bǔ)做少做的工資表    不然和你實(shí)際發(fā)放不一致了

Z&C 追問

2019-09-30 14:03

但是這個(gè)工資表是以前年度的,我現(xiàn)在改不了,是這樣的,應(yīng)發(fā)工資是20000元,然后扣了社保,公積金,個(gè)稅,實(shí)發(fā)應(yīng)該是16600元,但是以前財(cái)務(wù)發(fā)工資的時(shí)候是直接發(fā)了20000的,這樣怎么處理

meizi老師 解答

2019-09-30 14:07

你好  把社保和公積金單位部分計(jì)提了 繳納個(gè)稅和社保公積金做出來 發(fā)放工資扣除就行了

Z&C 追問

2019-09-30 14:08

怎么寫分錄呢

meizi老師 解答

2019-09-30 14:08

你好 比如工資100元 個(gè)稅5元 個(gè)人社保3元  單位社保5元  那么 先計(jì)提工資:借管理費(fèi)用-工資100貸應(yīng)付職工薪酬-工資100   計(jì)提單位社保:借管理費(fèi)用-單位部分社保5貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保5  繳納社保:借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保5  其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保3  貸銀行存款8 ; 發(fā)放工資: 借應(yīng)付職工薪酬-工資100 貸 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保3  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅5 銀行存款92

Z&C 追問

2019-09-30 14:17

好的,謝謝

meizi老師 解答

2019-09-30 14:20

不客氣的 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

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你好 那你是少計(jì)提和少做工資表了。你要不做工資表 然后補(bǔ)計(jì)提金額
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你好,借;制造費(fèi)用等科目,貸;其他應(yīng)付款 既然是你們公司請(qǐng)的人,怎么對(duì)方會(huì)給你單位支付這個(gè)費(fèi)用呢?
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您好!9月當(dāng)然要寫進(jìn)去。
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