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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-09-29 22:21

你們單位有留抵,就是進項大于銷項的

.笑顏 追問

2019-09-30 10:10

老師你好,應該是賬務處理有誤造成的,實際沒有留抵,申報表也沒有留抵數(shù)。只是賬本上有借方余額,我要結平。
借管理費  貨應交稅費(轉出未交增值稅)
這么做行嗎?

郭老師 解答

2019-09-30 10:13

那你這樣做賬實不一定相符

.笑顏 追問

2019-09-30 10:53

那怎么辦?我想結平

郭老師 解答

2019-09-30 10:57

最正規(guī)的查原因
你那么做不合理

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相關問題討論
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
<p>期末結轉 &nbsp;借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) &nbsp;貸;應交稅費-未交增值稅 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣繳 &nbsp;借;應交稅費-未交增值稅 &nbsp;貸;銀行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
應該結轉到未交增值稅,以保證您的財務記錄準確,避免增值稅欠繳的可能。
2023-03-14 09:41:51
您好 轉出未交增值稅這科目是月末余額在借方了 年末的時候結平
2019-05-18 15:53:52
你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時候抵減即可 2. 進項已經(jīng)大于了銷項稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負率考核的話 適當繳納稅費
2020-03-28 12:56:52
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