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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-29 16:09

你好 那少開的發(fā)票 你做無(wú)票收入  借銀行存款292000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-開票收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票收入 應(yīng)交稅費(fèi)   到時(shí)還是一樣的報(bào)稅就行了

干凈的豆芽 追問

2019-09-29 16:12

我們是五月份簽了一個(gè)總價(jià)32萬(wàn)的工程合同,然后對(duì)方5.27給了10萬(wàn),6.4日給了92000,8.14日給了10萬(wàn),我做的都是預(yù)收賬款,那現(xiàn)在怎么充這個(gè)預(yù)收賬款呢?

meizi老師 解答

2019-09-29 16:14

你好   你們合同有沒有約定按進(jìn)度來(lái)做收入的  如果是的話 你就做 借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

干凈的豆芽 追問

2019-09-29 16:52

請(qǐng)問老師這個(gè)工程毛利,工程施工-分包成本,工程施工-直接材料這幾個(gè)數(shù)據(jù)怎么來(lái)的???

meizi老師 解答

2019-09-29 17:06

你好  1.第一筆應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)損益科目到本年利潤(rùn)  就是把收入與成本結(jié)轉(zhuǎn)了 2. 你要去看工程直接材料和人工費(fèi)的明細(xì) 是按實(shí)際發(fā)生的材料使用情況和人工發(fā)生的勞務(wù)費(fèi)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的

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相關(guān)問題討論
不是的,企業(yè)可以自己選擇用軟件做賬和手工做賬,并不能說(shuō)手工做賬就是為了避稅。
2022-09-03 17:32:22
借,銀行存款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2019-11-21 16:40:22
同學(xué),上面提示你的期初就不平,建議要先從期初開始找原因,看差額是差在哪個(gè)地方,然后再去調(diào)整。
2019-06-27 10:01:58
您好!需要明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、總分類賬等。
2017-02-20 16:22:08
你好,手工做賬的思路:根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生的原始單據(jù)做記賬憑證,根據(jù)憑證登記賬簿,然后出具報(bào)表 比如取得收入,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫(kù)存商品
2020-06-23 22:06:40
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