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送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-27 11:16

一、會(huì)計(jì)人員要主動(dòng)與企業(yè)各部門(mén)交流溝通,督促各項(xiàng)收入、成本、費(fèi)用等,按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求,在本月確認(rèn)入賬,確保收入與支出的完整性。



二、核算各類(lèi)預(yù)提、待攤項(xiàng)目。



1、計(jì)提當(dāng)月應(yīng)提的固定資產(chǎn)折舊;



2、攤銷(xiāo)當(dāng)月應(yīng)攤的無(wú)形資產(chǎn)和長(zhǎng)短期待攤費(fèi)用,如裝修費(fèi)用、房屋租金等;



3、攤銷(xiāo)當(dāng)月應(yīng)攤銷(xiāo)的低值易耗品;



4、計(jì)提當(dāng)月應(yīng)承擔(dān)的借款利息、房屋租金、各項(xiàng)流轉(zhuǎn)稅金等;



5、計(jì)提職工薪酬福利等。

紫藤老師 解答

2019-09-27 11:16

三、進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn),賬實(shí)核對(duì)。



1、對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);



2、對(duì)銀行存款進(jìn)行核對(duì);



3、如果企業(yè)規(guī)定原材料、庫(kù)存商品、固定資產(chǎn)等每月盤(pán)點(diǎn)的,也應(yīng)當(dāng)在結(jié)賬前進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。



通過(guò)以上盤(pán)點(diǎn)、核對(duì),如出現(xiàn)差異,應(yīng)當(dāng)分清責(zé)任,按相關(guān)制度規(guī)定處理,并在結(jié)賬前調(diào)整賬項(xiàng)。

紫藤老師 解答

2019-09-27 11:16

四、檢查核對(duì)賬項(xiàng)。



1、核對(duì)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅是否與開(kāi)據(jù)的發(fā)票與認(rèn)證的發(fā)票相符,如有差異要查明原因,看是否合規(guī),賬務(wù)處理有無(wú)差錯(cuò)。



2、檢查各科目的余額借貸方向是否異常?如有異常要查明原因,或進(jìn)行調(diào)賬,或待編制報(bào)表時(shí)進(jìn)行重分類(lèi)處理。



3、核對(duì)往來(lái)賬款,與往來(lái)單位或個(gè)人核對(duì),看往來(lái)款項(xiàng)是否一致?是否有串戶或賬務(wù)處理錯(cuò)誤?發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。



4、要核對(duì)總賬是否平衡,總賬與明細(xì)賬是否相符。對(duì)于手工記賬的單位,以及有的財(cái)務(wù)軟件在試算平衡方面存在缺陷的,這一點(diǎn)十分重要。

紫藤老師 解答

2019-09-27 11:17

五、編制月末轉(zhuǎn)賬分錄

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