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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-09-26 11:18

你好,是不是取得 了發(fā)票,費用還沒有支付?

Lukaya 追問

2019-09-26 11:29

是的,取得發(fā)票未支付費用。分錄是這樣:借:其他應付款,貸:庫存現(xiàn)金,那收到發(fā)票的時候是:借:管理費用 貸:其他應付款、這樣對嗎?

鄒老師 解答

2019-09-26 11:32

你好,是的,是這樣做分錄

Lukaya 追問

2019-09-26 11:38

我能不能直接借  管理費用 貸庫存現(xiàn)金啊 ?因為上個月的業(yè)務本月才做的,這樣計提是有什么作用嗎?

鄒老師 解答

2019-09-26 11:43

你好,你付款,取得發(fā)票是同一個月嗎?

Lukaya 追問

2019-09-26 12:14

是同一個月

鄒老師 解答

2019-09-26 12:17

你好,那就可以直接這樣做分錄的
借 管理費用 貸庫存現(xiàn)金

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相關問題討論
你好,把這前預提的所有分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票作正確分錄就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通過以前年度損益調整科目 借:其他應付款 貸:以前年度損益調整
2022-02-12 17:44:29
您好!反向沖回,直接做相反的分錄
2022-01-22 18:00:29
你好,這個費用支出是老板個人墊付了嗎??
2021-09-18 08:15:33
您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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