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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-09-26 09:15

你好
借:管理費用30.66,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)30.66
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)30.66, 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅30.66
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 30.66, 貸;銀行存款30.66

籍海盛 追問

2019-09-26 12:53

借管理費用30.66怎么理解

鄒老師 解答

2019-09-26 13:42

你好,就是把之前抵扣的30.66因為進項轉(zhuǎn)出不允許抵扣了,就計入到費用核算

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相關(guān)問題討論
是這樣做會計分錄的
2018-11-23 17:45:08
你好,是取得專用發(fā)票,暫時沒有認證抵扣?
2018-09-10 16:01:09
你好,這個是什么經(jīng)濟業(yè)務(wù)?
2016-12-27 21:11:02
兩種做法都可以的,一個是貸方有發(fā)生額,一個貸方?jīng)]有發(fā)生額
2019-01-04 18:04:04
你好,不對的借管理費用貸銀行存款這是電費作為管理費用的處理,如果是制造費用,借制造費用,應(yīng)交增值稅進項稅,貸銀行存款
2019-04-29 22:07:43
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