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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-09-25 15:01

您好
可以寫說明男老板簽字做附件

翡翠 追問

2019-09-25 15:07

借方:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸方:用什么明細(xì)科目?未交增值稅嗎?

bamboo老師 解答

2019-09-25 15:08

不是說的其他應(yīng)收款么 怎么是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了?

翡翠 追問

2019-09-25 15:10

換了個問題

bamboo老師 解答

2019-09-25 15:11

那您現(xiàn)在問題是什么業(yè)務(wù) 是有進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出么?

翡翠 追問

2019-09-25 15:35

是的。我想知道進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,需要做的所有分錄

bamboo老師 解答

2019-09-25 15:39

要看您前期收到發(fā)票的時候是怎么寫的分錄 然后才好寫對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄

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同學(xué),你好 借款分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先繳納,后從工資中扣除,計入其他應(yīng)收款核算 如果是先從工資中扣除,后繳納,計入其他應(yīng)付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因?yàn)槭且院笠私o別人的,所以用應(yīng)付
2022-04-01 00:37:44
你好!是計入其他應(yīng)收款-備用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同學(xué)你好 對的 是正確的 只能是用一個往來科目
2022-03-25 11:45:16
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