
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額設(shè)置是在應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
答: 一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時,認(rèn)證也申報當(dāng)期抵扣了,但本月沒有銷售,記賬時該記:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額還是記:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時,借:進(jìn)項(xiàng)稅額貸:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是抵多少轉(zhuǎn)出多少嗎,還是怎么轉(zhuǎn)
答: 您好 記賬時該記:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額科目寫 成了應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,后面我又做了一筆分錄將應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,可以嗎?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是是用來待抵扣的以后年度的固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
答: 可以 貸抵扣是輔導(dǎo)期和不動產(chǎn)分期抵扣用的

