老師你好,我是一個小規(guī)模納稅人建筑業(yè)會計,主要是提供勞務,開具勞務費發(fā)票,比如建筑工人干活,收取勞務費。提供小部分輔材。我在外面做工人工資時怎么做會計分錄,提供輔材怎么做分錄,收入怎么做分錄。月末工人工資及輔材收入怎么結轉
保護傘
于2019-09-24 22:45 發(fā)布 ??1632次瀏覽
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凡凡老師
職稱: 中級會計師,經(jīng)濟師
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新成立的小規(guī)模納稅人商業(yè)公司、租賃裝修安裝等會計分錄用管理費用-開辦費嗎
2023-05-15 16:02:42

你好
借:稅金及附加—印花稅 ???, ????貸:銀行存款
2021-03-24 10:52:05

你好
借;庫存商品等科目 貸;銀行存款等科目
2018-12-02 16:15:19

小規(guī)模納稅人全套會計分錄
1、注冊資金交存驗資戶
借:銀行存款----驗資戶
貸:實收資本
2、由驗資戶轉入基本戶
借:銀行存款----基本戶
貸:銀行存款----驗資戶
3、取備用金
借:現(xiàn)金
貸:銀行存款
4、簽定租房合同,交租金。
借:預付賬款(以前用長期待攤費用)
貸:銀行存款
5、購置電腦、辦公家俱等固定資產(chǎn)。
借:固定資產(chǎn)
貸:銀行存款
6、購置筆、紙袋等辦公用品。
借:管理費用
貸:現(xiàn)金
7、支付與銷售有關和各項費用。
借:銷售費用
貸:現(xiàn)金(銀存)
8、預存稅款
借:銀行存款----納稅戶
貸:銀行存款----基本戶
9、采購商品,增值稅直接記入產(chǎn)品成本中。
借:庫存商品
貸:銀行存款
10、因匯款而產(chǎn)生的費用,及購支票等工本費。
借:財務費用
貸:銀行存款
11、發(fā)生銷售收入?款項收回。
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅金----應交增值稅
=發(fā)票金額/(1+3%)*3%
結轉成本
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
12、月未預提本月工資、福利費。
借:管理費用/-銷售費用---工資
--
貸:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款
結轉本年利潤借:本年利潤 貸:主營業(yè)務成本 管理費用營業(yè)費用財務費用所得稅
借:主營業(yè)務收入 貸:本年利潤
結轉利潤分配。借:利潤分配---未分配利潤 貸:本年利潤
2019-02-27 15:25:17

你好; 借銀行存款或者應收賬款貸主營業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅; 季末不超過 標準30萬普票; 借???應交稅費-應交增值稅;貸營業(yè)外收入? ?
2023-03-01 16:57:39
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