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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-09-23 15:20

你好,沒有認證的發(fā)票計入待認證進項稅額,下個月認證后
借:應交稅金—增值稅(進項稅額)
貸:應交稅金—增值稅(待認證進項稅額)

anncyc 追問

2019-09-23 15:27

如果這個月進項大于銷項,就是說不用繳納增值稅,這個進項和銷項要怎么結轉

月月老師 解答

2019-09-23 15:30

你好,本月可以不結轉,如果需要結轉
借:進項稅
轉出未交增值稅
貸:銷項稅
借:應交稅金—未交增值稅
貸:應交稅金—增值稅(轉出未交增值稅)
應交稅金—未交增值稅是貸方余額才需要繳納增值稅。

anncyc 追問

2019-09-23 15:41

不結轉怎么體現我的進項留抵金額有變化

月月老師 解答

2019-09-23 15:45

你好,那就按照我的分錄做結轉就可以。

上傳圖片 ?
相關問題討論
一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
您好,是的,理解正確的
2020-07-07 16:45:25
你好!可以是可以,只是稍微麻煩點
2020-07-07 16:14:48
你好,加計抵扣的進項稅額,你已經認證了嗎,如果認證了 借:應交稅金—增值稅(進項稅額) 嗲;營業(yè)外收入(或者其他收益)
2019-09-30 16:10:07
不是,待抵扣只是用于取得的按照固定資產核算的不動產或者在建工程,第一個月抵扣60%剩余的40%計入待抵扣,等到13個月在抵扣!僅此一
2018-10-04 21:06:23
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