
老師好,假設(shè)我這個(gè)月還有未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅,那么我需要把未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅做賬務(wù)處理嘛?是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?還是說(shuō)未抵扣的不用處理呢?只把抵扣的轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅呢?我是一般納稅人
答: 您好,年底了,按抵扣的轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅, 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額50,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50, 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅100轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 50,, 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50,賬務(wù)處理對(duì)嗎應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅在借方,表示留底,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),對(duì)嗎?
答: 同學(xué),你好,理解是對(duì)的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交的增值稅,在認(rèn)證了以前月份未抵扣的進(jìn)項(xiàng)票情況下,賬務(wù)處理,借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅。借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。實(shí)際繳納時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款。請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎?
答: 你好,學(xué)員,新年好 這樣是沒(méi)問(wèn)題的,學(xué)員

