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文怡呀
于2019-09-22 18:43 發(fā)布 ??685次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-09-22 19:02
您好認證完發(fā)票不需要再做另外的分錄 年末的時候把三級科目結平就好了
文怡呀 追問
2019-09-22 19:16
是年末的時候把當年的所有進項稅結平嗎?請問是怎樣的會計分錄吶?
bamboo老師 解答
是年末的時候把當年的所有進項稅結平借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅等
2019-09-22 19:17
銷項稅和進項稅都在年末結平嗎?
2019-09-22 19:18
是的 有的單位月末結轉 不過我自己年末一次性結轉
貸管理費用等等一些科目是嗎?
2019-09-22 19:19
貸管理費用這樣的科目是月末的時候結轉到本年利潤
懂了懂了,謝謝老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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