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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-09-21 14:30

如果只有9000元,建議直接費用化
借:管理費用
貸:庫存商品---月餅

小小魚兒 追問

2019-09-21 14:31

那庫存商品期末不是會有余額

王超老師 解答

2019-09-21 19:56

不會有啊,你們買月餅的時候
借:庫存商品---月餅
貸:銀行存款 
兩邊對抵,是沒有余額的

小小魚兒 追問

2019-09-21 20:26

那就是2個分錄同時一起寫,對吧

王超老師 解答

2019-09-21 20:32

一般是分開來寫的,也可以一起寫
因為買月餅和送月餅不一定是同一個實際

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相關(guān)問題討論
你好,是購買新車的發(fā)票開給了其他人嗎
2017-11-20 19:33:41
借:預付賬款 10000 貸:銀行存款10000 借:管理費用等--租金 1500 銀行存款等 8500 貸:預付賬款 10000
2020-01-03 15:42:35
你好,做銷售費用核算的這個
2019-07-16 10:22:29
你好,實際業(yè)務按正常的記錄相關(guān)費用,只是未取的合規(guī)發(fā)票不可以企業(yè)所得稅前抵扣匯算清繳的時候要做利潤調(diào)整
2022-01-13 16:04:55
你好,對方給你開128萬的票,你只能按128萬入賬,別外賣出的20萬,要算收入,算銷項稅.
2021-09-09 11:24:38
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