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送心意

凡凡老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2019-09-21 11:24

你好,這個(gè)銷售費(fèi)用應(yīng)該做借方紅字的。

sherry 追問(wèn)

2019-09-21 11:28

為什么

凡凡老師 解答

2019-09-21 11:32

你好,你收到水電費(fèi)應(yīng)該是沖減費(fèi)用的,而成本費(fèi)用類科目都應(yīng)該做在借方,貸方是結(jié)轉(zhuǎn)額。

sherry 追問(wèn)

2019-09-21 11:36

是這樣調(diào)整嗎?

凡凡老師 解答

2019-09-21 11:40

你好,如果你這邊已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,你這樣更改也沒有意義了,這樣是相互抵消了的。只是以后如果還有這種情況,記得做借方紅字即可。

sherry 追問(wèn)

2019-09-21 11:45

好的,那現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,正確的調(diào)整分錄是?

凡凡老師 解答

2019-09-21 11:48

你好,如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了一定要調(diào)整的話,就把借貸雙方都用紅字錄入

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你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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