
地稅局監(jiān)制發(fā)票最終截止什么時(shí)間不能再上賬??
答: 2016年之后就不能入賬,營(yíng)改增是2016年
是建筑業(yè)給甲方開發(fā)票因?yàn)槭切马?xiàng)目,稅率只能是11%嗎?
答: 您好!建筑業(yè)的增值率稅率為11%。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
建筑小規(guī)模納稅人,工程地在A,辦理外經(jīng)證,在A地稅務(wù)局已經(jīng)交了30萬銷售額的稅款,回到B地開票,B地稅務(wù)局讓其領(lǐng)專票回去自己開,但每月只領(lǐng)了5張萬元發(fā)票,10月開始開,截止12月份,一共開具15萬發(fā)票,報(bào)稅時(shí)候如何申報(bào)
答: 你好,納稅申報(bào)時(shí),可以將預(yù)繳的稅款填寫在增值稅納稅申報(bào)表附表四建筑業(yè)預(yù)繳稅款欄的本期發(fā)生額中,同時(shí)根據(jù)實(shí)際所開發(fā)票對(duì)應(yīng)的稅金填寫在本期實(shí)際抵減稅額欄中。以后月份再開票有應(yīng)納稅額時(shí),再將剩余未抵減完的預(yù)繳稅款填入附表四的本期實(shí)際抵減稅額欄就可以了。





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