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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-09-17 16:32

你好,借其他應(yīng)付款3000,貸以前年度損益調(diào)整3000,借以前年度損益調(diào)整3000,貸利潤分配--未分配利潤,應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅,

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相關(guān)問題討論
你好!是的。正常就是這樣做
2017-09-21 09:08:39
您好,,紅字結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以
2023-11-10 11:00:28
要記載到管理費用的總賬上
2023-09-16 17:25:50
同學(xué),借方貸方的管理費用都要轉(zhuǎn)本年利潤的呀,怎么會差呢
2021-04-26 16:02:35
這個你可以進行調(diào)整,借:稅金及附加 借:管理費用 負(fù)數(shù),然后在結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2019-11-27 10:51:18
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