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于2019-09-17 10:35 發(fā)布 ??949次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2019-09-17 10:54
你好 摘要直接寫上月的待認證進項稅額稅額進行認證了
o(* ̄▽ ̄*)o 追問
2019-09-17 15:13
老師,想問下,8月份期末留抵稅額58774.24,那期末應(yīng)該怎么做增值稅的賬務(wù)處理?
答疑蘇老師 解答
2019-09-17 15:16
你好 看下老師給你發(fā)的圖片
2019-09-17 15:18
意思是我只要 做 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:進項稅額 就可以了嗎
你好 是的 你的理解正確
2019-09-17 15:21
不是說留抵稅額不用做賬務(wù)處理嗎
2019-09-17 15:24
你好 這個就是是轉(zhuǎn)出進項稅額的分錄 形成了留底稅額就不用做賬務(wù)處理了
2019-09-17 15:26
借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:進項稅額 就是說這一筆還是要做,只是后面的不用做了?
2019-09-17 15:29
你好 是的 是這樣的
2019-09-17 15:34
老師,那麻煩你幫我看下,之前進項大于銷項形成留抵時我是這么做的,這樣做對嗎
2019-09-17 15:35
你好 后面那個分錄不用做
2019-09-17 15:38
為啥之前問別的老師,他還讓我做后面這一筆
2019-09-17 15:40
你好 轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方 就表示留底 不用再做了 看老師給你發(fā)的 你這里做了問題也不大
2019-09-17 15:42
那我要統(tǒng)一 一下啊,前面是按上面那圖那樣做的,現(xiàn)在又這樣,那掛的余額都分開了
2019-09-17 15:44
你好 上面的圖片和老師說的是一致的 是統(tǒng)一的 同學再看下哦
2019-09-17 15:45
不是,我是說我之前做的和老師您說的有點不一樣,那我要將之前做的更正過來嗎
2019-09-17 15:46
你好 你不用更正了 你可以做平科目就可以 以后按老師發(fā)給你的來做
2019-09-17 15:50
但是不更正不行吧,以前的做法和現(xiàn)在的做法不一樣的話,那科目余額掛的數(shù)就不對了
2019-09-17 15:51
你好 你們留底一直在賬上嗎?如果有余額的話 就更正下哦
2019-09-17 15:54
好吧,那我把之前做的更正一下吧,按老師您剛剛的做法,我直接紅字沖嗎?
2019-09-17 15:55
你好 是的 可以直接紅字沖掉
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管理費用的進項稅,入賬時做借管理費用-辦公費,應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額,貸銀行存款行嗎
答: 你好,是取得專用發(fā)票,暫時沒有認證抵扣?
收到管理費用專票,借管理費用,應(yīng)交稅費~進項貸銀行存款?
答: 是這樣做會計分錄的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
費用進項票入賬,是不是記借管理費用 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額貸銀行存款
答: 你好,如果付款了,本月發(fā)票認證,是借管理費用,借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――進項稅額 貸銀行存款
我單位想把之前的進項稅做轉(zhuǎn)出,請問如下操作是否正確:借:管理費用 100 貸:銀行存款 100借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 13.79 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 13.79我個人理解應(yīng)該是:1、先將之前的費用憑證沖回:借:管理費用 -100 貸:銀行存款 -1002、借:管理費用 86.21 進項稅 13.79 貸:銀行存款 1003、借:管理費用 13.79 貸:進項稅轉(zhuǎn)出 13.79請幫忙確認,哪種方法最合理,謝謝!
討論
電費是借:管理費用-電費應(yīng)交稅金-進項稅貸:銀行存款嗎?
智聯(lián)招聘的服務(wù)費的會計分錄是借管理費用~招聘費 貸銀行存款還是借管理費用~招聘費 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸銀行存款 有這個借應(yīng)交稅費嗎
4月到11月的租金10000,11月銀行付款10000,12月收到發(fā)票,11月分錄 借:管理費用—租金10000 貸:銀行存款10000,12月收到發(fā)票做借:應(yīng)交稅費-進項稅額(10000/1.05*0.05) 貸:管理費用-租金
做錯了個憑證“借管理費用 貸銀行存款” 正確的憑證應(yīng)該是“借管理費用 借應(yīng)交稅費-進項稅 貸銀行存款”可以這樣改回來嗎:摘要補xx號憑證 借應(yīng)交稅費 貸管理費用
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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