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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-09-17 10:54

你好 摘要直接寫上月的待認證進項稅額稅額進行認證了

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-17 15:13

老師,想問下,8月份期末留抵稅額58774.24,那期末應(yīng)該怎么做增值稅的賬務(wù)處理?

答疑蘇老師 解答

2019-09-17 15:16

你好 看下老師給你發(fā)的圖片

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-17 15:18

意思是我只要  做   借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅    貸:進項稅額    就可以了嗎

答疑蘇老師 解答

2019-09-17 15:18

你好 是的 你的理解正確

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-17 15:21

不是說留抵稅額不用做賬務(wù)處理嗎

答疑蘇老師 解答

2019-09-17 15:24

你好 這個就是是轉(zhuǎn)出進項稅額的分錄 形成了留底稅額就不用做賬務(wù)處理了

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-17 15:26

借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:進項稅額            就是說這一筆還是要做,只是后面的不用做了?

答疑蘇老師 解答

2019-09-17 15:29

你好 是的 是這樣的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-17 15:34

老師,那麻煩你幫我看下,之前進項大于銷項形成留抵時我是這么做的,這樣做對嗎

答疑蘇老師 解答

2019-09-17 15:35

你好 后面那個分錄不用做

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-17 15:38

為啥之前問別的老師,他還讓我做后面這一筆

答疑蘇老師 解答

2019-09-17 15:40

你好 轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方 就表示留底 不用再做了 看老師給你發(fā)的 你這里做了問題也不大

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-17 15:42

那我要統(tǒng)一   一下啊,前面是按上面那圖那樣做的,現(xiàn)在又這樣,那掛的余額都分開了

答疑蘇老師 解答

2019-09-17 15:44

你好 上面的圖片和老師說的是一致的 是統(tǒng)一的 同學再看下哦

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-17 15:45

不是,我是說我之前做的和老師您說的有點不一樣,那我要將之前做的更正過來嗎

答疑蘇老師 解答

2019-09-17 15:46

你好 你不用更正了 你可以做平科目就可以 以后按老師發(fā)給你的來做

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-17 15:50

但是不更正不行吧,以前的做法和現(xiàn)在的做法不一樣的話,那科目余額掛的數(shù)就不對了

答疑蘇老師 解答

2019-09-17 15:51

你好 你們留底一直在賬上嗎?如果有余額的話 就更正下哦

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-17 15:54

好吧,那我把之前做的更正一下吧,按老師您剛剛的做法,我直接紅字沖嗎?

答疑蘇老師 解答

2019-09-17 15:55

你好 是的 可以直接紅字沖掉

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,是取得專用發(fā)票,暫時沒有認證抵扣?
2018-09-10 16:01:09
是這樣做會計分錄的
2018-11-23 17:45:08
你好,這個是什么經(jīng)濟業(yè)務(wù)?
2016-12-27 21:11:02
你好,如果付款了,本月發(fā)票認證,是借管理費用,借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――進項稅額 貸銀行存款
2019-06-01 14:20:28
兩種做法都可以的,一個是貸方有發(fā)生額,一個貸方?jīng)]有發(fā)生額
2019-01-04 18:04:04
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