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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-09-17 09:34

你好,做收入相反分錄沖銷,然后通過以前年度損益調(diào)整科目核算
借;主營業(yè)務(wù)收入   , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),  貸;應收賬款等科目
借;應收賬款    ,貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 ,  應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

嵐昕 追問

2019-09-17 09:36

老師,我的應收賬款的金額是沒有問題的,就應該是這些,但是收入應該計入到上一年,怎么在不調(diào)整應收賬款只調(diào)整收入的情況下,把收入調(diào)回上一年

鄒老師 解答

2019-09-17 09:42

你好,與收入對應需要調(diào)整的科目是?

嵐昕 追問

2019-09-17 09:42

老師,您說的我看明白了,調(diào)整到以前年度損益科目后在期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)

嵐昕 追問

2019-09-17 09:46

老師,我可不可以直接做 借:主營業(yè)務(wù)收入   貸:以前年度損益調(diào)整

鄒老師 解答

2019-09-17 09:51

你好,也可以這樣調(diào)整(借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:以前年度損益調(diào)整)
然后這樣結(jié)轉(zhuǎn)
借;以前年度損益調(diào)整,貸;利潤分配——未分配利潤

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相關(guān)問題討論
你好,什么原因?一般需要對方提供發(fā)票,你們計入銷售費用
2022-01-05 17:53:52
借應收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-增值稅
2020-06-09 11:07:00
你給別人的折扣做到了哪個科目?
2020-04-23 17:13:51
你好 那還有什么科目少了呢?
2020-04-09 16:00:45
你好! 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應交稅費-應交增值稅
2019-07-11 12:08:08
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