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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-09-16 13:34

你不是收到發(fā)票一方么,你是銷售產(chǎn)生收入沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本?這個意思么,那現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本做借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款  先付款可以先做借應(yīng)付賬款 貸銀行

王偉 追問

2019-09-16 14:42

老師  我是銷售方,我是先收到的服務(wù)費 后開的發(fā)票給對方。收款是19年6月份 發(fā)票是19年8月份開給對方公司的。但是6月份我做的是
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入。8月份的賬我該怎么做呢

maize老師 解答

2019-09-16 14:43

你咋確認(rèn)收入沒有確認(rèn)增值稅啊,那你之前沒有交稅么?

王偉 追問

2019-09-16 14:47

稅沒交  沒發(fā)票

maize老師 解答

2019-09-16 14:49

需要收入帶上稅才可以啊,你沖掉吧,重新做吧,下次收入帶上稅

王偉 追問

2019-09-16 14:50

就是現(xiàn)在發(fā)票開出來了 涉及到交稅  交增值稅就會有收入 這樣這筆收入就重復(fù)了呢

maize老師 解答

2019-09-16 14:52

你沖掉你之前分錄啊 你沒有開發(fā)票就先不要做主營業(yè)務(wù)收入這個了

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你的問題是什么呢?要解析嗎
2018-11-21 15:32:53
借:應(yīng)收帳款:負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入:負(fù)數(shù)
2020-04-15 17:34:09
今年作為以前年度損益調(diào)整。借以前年度損益調(diào)整200,貸應(yīng)收200
2019-04-16 16:55:55
有啊,很客戶才會發(fā)生銷售,銷售了沒有付款的就掛入應(yīng)收賬款
2018-09-28 19:33:56
不知道是哪里出了問題。。
2017-09-12 09:20:26
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