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送心意

董老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-15 10:17

您好,現(xiàn)在無(wú)待攤費(fèi)用,建議直接計(jì)入管理費(fèi)用

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2019-09-15 10:19

那這樣不是直接記入當(dāng)期損益了嗎?以后就不用攤銷(xiāo)嗎?謝謝

董老師 解答

2019-09-15 10:21

不需攤銷(xiāo),如果時(shí)間較長(zhǎng),計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。

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2019-09-15 10:36

如果是不超過(guò)一年就直接計(jì)管理費(fèi)用進(jìn)行當(dāng)期損益計(jì)算對(duì)是?

董老師 解答

2019-09-15 10:38

是的,一年之內(nèi)也沒(méi)必要攤銷(xiāo)了,直接計(jì)入損益

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2019-09-15 10:45

好的,謝謝老師

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2019-09-15 10:56

老師,除了把待攤費(fèi)用并到管理費(fèi)用外,其他分錄有問(wèn)題嗎??

董老師 解答

2019-09-15 11:07

還有個(gè)其他應(yīng)付款,我不知道具體是什么業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì),所以就沒(méi)說(shuō)。
如果是社保支付給職工的醫(yī)療報(bào)銷(xiāo),就沒(méi)問(wèn)題了。

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2019-09-15 11:13

是3月到6月已從員工工資中扣除了記入其他應(yīng)付款,這個(gè)月上繳給社保局,是不是可以沖減其他應(yīng)付款呢?謝謝

董老師 解答

2019-09-15 11:20

您好,那就沒(méi)問(wèn)題了

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你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶(hù) 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶(hù)
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒(méi)有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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