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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-09-12 16:28

只能吧這個應付賬款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,作為不需要支付的應付款處理

K薇者 追問

2019-09-12 16:33

但是之前款子付過了,是老板付的,沒有手續(xù),也沒有跟財務交接,所以才導致現(xiàn)在這樣的

辜老師 解答

2019-09-12 16:34

是老板私人支付的嗎

K薇者 追問

2019-09-12 16:46

有的是付的紙質(zhì)承兌,有的是個人支付!因為賬務不規(guī)范!所以好多年下來導致目前應付賬款不實!現(xiàn)在如何平賬!沒有收據(jù),沒有承兌復印件等手續(xù)!是否可以自己公司硬調(diào)整平賬

辜老師 解答

2019-09-12 16:47

自己硬性平賬就是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了

K薇者 追問

2019-09-12 16:51

天啦,那得交多少所得稅

辜老師 解答

2019-09-12 16:53

你這個金額很大嗎

K薇者 追問

2019-09-12 16:55

是的!好多家呢!應收應付都不實,應付要平掉100多萬

辜老師 解答

2019-09-12 16:55

你應收賬款不實的有多少嗎

K薇者 追問

2019-09-12 16:59

應收賬款的也多,應收的有的是收到了承兌沒有上賬!導致應收額比實際的大!還有的是一筆款子上重復了導致比實際的少甚至負數(shù)!應收多的可以自己家開收據(jù)沖的吧

辜老師 解答

2019-09-12 17:17

沒有入賬的,你可以補入帳的

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你好,同學。 那你這也試算 平均嗎,肯定有其他科目 對應也錯誤 了,要不然不可試算 平衡的
2020-07-23 17:01:06
那只有這個填錯么,別的都對么,那這個一般做借應付賬款 貸未分配利潤
2019-12-26 20:11:56
你好,如果是同一個的,你可以把兩者相加
2017-08-09 15:53:16
你好,把余額 轉(zhuǎn)入管理費用核算
2019-12-26 13:39:37
只能吧這個應付賬款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,作為不需要支付的應付款處理
2019-09-12 16:28:57
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