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送心意

苳苳老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師

2019-09-12 14:56

你好,其他應收款若有負數(shù),填在其他應付款

會計學堂 追問

2019-09-12 14:58

按余額還是按明細賬

苳苳老師 解答

2019-09-12 15:05

按照期末余額的明細賬的數(shù)據(jù)

會計學堂 追問

2019-09-12 15:10

如果沒有負數(shù),是不是直接按余額填列

苳苳老師 解答

2019-09-12 15:24

不一定,如果是期末余額明細表里面的借方數(shù)據(jù)大于貸方數(shù)據(jù),雖然合計是正數(shù),如果要按照重分類的科目填列那么就是借方數(shù)據(jù)填在資產(chǎn)負債表的其他應收款,貸方數(shù)據(jù)就填在其他應付款

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你好!說實話,沒有完美的辦法。沒辦法靠幾個分錄,就能把不合理的事情合理合規(guī)了
2024-06-11 13:39:32
轉(zhuǎn)營業(yè)外支出科目
2024-05-24 14:13:28
同學你好,是可以的
2024-01-18 16:41:37
您好,同學,請稍等下
2023-09-19 09:40:26
學員朋友您好,紅沖以前的多做科目憑證,用負數(shù)金額表示就可以了
2023-01-31 10:24:37
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