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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-09-12 11:11

你好你要把銷項稅進(jìn)項稅、進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出都要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去的 不是一直累計的

追問

2019-09-12 11:11

這樣的結(jié)果是:銷項稅科目、進(jìn)項科目、轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,都有累計余額

meizi老師 解答

2019-09-12 11:13

你好  你全部結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面  需要交納在轉(zhuǎn)未交增值稅里面去繳納就會沒有余額了

追問

2019-09-12 11:20

老師,已經(jīng)累計好幾個月沒有結(jié)轉(zhuǎn)了,需要重新做賬嗎?還是我現(xiàn)在一筆結(jié)轉(zhuǎn)啊

meizi老師 解答

2019-09-12 11:28

你好 你現(xiàn)在補結(jié)轉(zhuǎn)就行了 不用重新做賬的

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同學(xué),你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
平了的啊。兩個分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
你好,年終時做相反的分錄,就可以沖平了,
2020-11-14 21:22:53
你好,如果銷項大于進(jìn)項,是需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2019-03-04 19:36:32
這個科目不用處理的哈,一直掛著
2021-12-23 16:13:06
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