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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-09-11 19:56

您好
以前年度損益調(diào)整科目月末轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤科目 不在利潤表體現(xiàn) 在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤體現(xiàn)

荊晶 追問

2019-09-11 20:03

老師,這個題,是債務(wù)重組的會計差錯更正。應(yīng)付賬款面值120,抵債的庫存商品面值80,公允價值100,增值稅率16%,所得稅率25%

荊晶 追問

2019-09-11 20:03

bamboo老師 解答

2019-09-11 20:06

原題是怎么樣的 跟利潤表有什么聯(lián)系?

荊晶 追問

2019-09-11 20:12

荊晶 追問

2019-09-11 20:14

老師,原題也沒有給利潤,就只是說對會計記錄不正確的做出更正

bamboo老師 解答

2019-09-11 20:15

有沒有要求要計提盈余公積 最后轉(zhuǎn)到利潤分配
還有就是您對這個題有什么疑問?

荊晶 追問

2019-09-11 20:19

最后要求統(tǒng)一計算以前年度損益調(diào)整,這個題里面有挺多項時間,最后匯總計算轉(zhuǎn)到利潤分配,

bamboo老師 解答

2019-09-11 20:20

嗯 那您現(xiàn)在有什么疑問?看您分錄寫了的

荊晶 追問

2019-09-11 20:22

這24*0.25=6萬的應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅不明白,是補資本公積部分的應(yīng)交所得稅嗎,但是營業(yè)外收入只有4萬

bamboo老師 解答

2019-09-11 20:27

是補營業(yè)外收入4萬 跟庫存商品賬面價值跟公允價值差額20萬 合計24萬的所得稅費用

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你好 先說下以前年度損益調(diào)整420074.04元后,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間的勾勒關(guān)系,差額420074.04元 是因為以前年度損益調(diào)整不影響本年利潤 不在凈利潤中出現(xiàn) 直接出現(xiàn)在利潤分配-未分配利潤中 造成勾稽差這個數(shù) 要是想達(dá)到一致 您需要改資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù) 調(diào)整是未分配利潤期初 和您做以前年度損益調(diào)整對應(yīng)的分錄科目的項目 比如要是應(yīng)付賬款 就是該期初的應(yīng)付賬款
2022-01-14 15:41:56
你好,因為以前年度損益調(diào)整,它影響未分配利潤,卻不影響你本年的利潤。
2021-10-25 17:32:29
你好,出具財務(wù)報表時,需要講記到以前年度損益調(diào)整里的數(shù)據(jù),調(diào)整到以前年度報表中。 年度報稅表,相應(yīng)的需要修改后重新申報。
2021-09-20 21:02:35
你好你做以前年度損益調(diào)整對應(yīng)科目做啥, 調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)和上年期末數(shù)
2021-05-11 08:26:02
企業(yè)發(fā)現(xiàn)與以前期間相關(guān)的重要差錯,應(yīng)采用追溯重述法,調(diào)整本年度會計報表的年初數(shù)和上年數(shù)等
2021-03-29 13:37:12
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