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星球
于2019-09-11 15:56 發(fā)布 ??1209次瀏覽
何江何老師
職稱: 中級會計師,高級會計師,稅務師
2019-09-11 15:57
同學可以的沒問題的,你們有協(xié)議 替你們做這個算是兼職的可以報的
星球 追問
2019-09-11 17:50
那就當我們自己的費用去做對吧!那以后支付費用時,是直接按規(guī)定代扣個稅,還是需要他去稅務局干票呢?已報銷的費用要減除嗎?
何江何老師 解答
2019-09-11 19:16
同學是當自己費用,對的,代扣個稅,一一般你代扣。不用減除
2019-09-11 19:19
是讓他開發(fā)票還是代扣代繳好呀
2019-09-11 19:20
兩個方法都行,你給他做賬上就是代扣代繳,不然就讓他提供發(fā)票
2019-09-11 19:27
做帳上是按工資薪金申報還是勞務報酬申報呢?預扣預繳時,也是需身份證信息的對吧。不過年終匯算清繳時,是沒有影響的對嗎?
2019-09-11 20:44
是的同學你的理解是對的
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銷售報銷差旅費時,計入銷售費用差旅費,對嗎
答: 你好,是的,銷售人員報銷的差旅費,計入銷售費用——差旅費 科目核算
您好,采購員報銷差旅費,借方是應計入“管理費用-差旅費”還是計入“銷售費用-差旅費”?
答: 你好!一般是進入銷售費用。
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答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
差旅費報銷 和費用報銷可以寫在一起嗎 ?差旅補貼用差旅費報銷 費用報銷填寫費用報銷單。
答: 可以在一個報銷單里面,但是你需要分開明細
籌建期間銷售部的差旅費為什么不是銷售費用-差旅費,而且管理費用-差旅費?
討論
銷售部張萌報銷差旅費1560元 原預借1500元
老師好,銷售部門的差旅費,計入銷售費用-差旅費?
差旅費是銷售人員發(fā)生的 是記入銷售費用的差旅費 還是管理費用的差旅費呢
銷售部員工張明出差回來報銷差旅費1900元
何江何老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務師
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星球 追問
2019-09-11 17:50
何江何老師 解答
2019-09-11 19:16
星球 追問
2019-09-11 19:19
何江何老師 解答
2019-09-11 19:20
星球 追問
2019-09-11 19:27
何江何老師 解答
2019-09-11 20:44