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文藝的路燈
于2019-09-11 09:56 發(fā)布 ??774次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2019-09-11 09:57
您好借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 480貸:銀行存款 480借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 480借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) -480
文藝的路燈 追問
2019-09-11 10:31
這樣嗎
bamboo老師 解答
2019-09-11 10:32
管理費(fèi)用在借方用紅字表示
2019-09-11 10:36
老師,是這樣嗎
2019-09-11 10:37
是的 這樣寫分錄正確的
2019-09-11 10:42
謝謝老師
2019-09-11 10:43
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
2019-09-11 11:36
老師你好,請問,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
2019-09-11 11:39
這個分錄最終沒有影響損益科目 不結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
2019-09-11 11:43
我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平,就是管理費(fèi)用480沒有結(jié)轉(zhuǎn)
2019-09-11 11:45
您把科目余額表截圖我看看
2019-09-11 12:01
是這個嗎?
2019-09-11 12:02
您科目余額表是平的啊
2019-09-11 13:32
老師,為什么負(fù)債表不平?
2019-09-11 13:33
您把整張表截圖給我
2019-09-11 13:53
2019-09-11 13:54
親 您主營業(yè)務(wù)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)啊 差額2466
2019-09-11 14:05
好的,謝謝老師
2019-09-11 14:06
您把主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)了再看平不
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
★ 5.00 解題: 206473 個
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