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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-11 09:57

您好
借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 480
貸:銀行存款  480
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 480
借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) -480

文藝的路燈 追問

2019-09-11 10:31

這樣嗎

bamboo老師 解答

2019-09-11 10:32

管理費(fèi)用在借方用紅字表示

文藝的路燈 追問

2019-09-11 10:36

老師,是這樣嗎

bamboo老師 解答

2019-09-11 10:37

是的 這樣寫分錄正確的

文藝的路燈 追問

2019-09-11 10:42

謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-09-11 10:43

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

文藝的路燈 追問

2019-09-11 11:36

老師你好,請問,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

bamboo老師 解答

2019-09-11 11:39

這個分錄最終沒有影響損益科目 不結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

文藝的路燈 追問

2019-09-11 11:43

我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平,就是管理費(fèi)用480沒有結(jié)轉(zhuǎn)

bamboo老師 解答

2019-09-11 11:45

您把科目余額表截圖我看看

文藝的路燈 追問

2019-09-11 12:01

是這個嗎?

bamboo老師 解答

2019-09-11 12:02

您科目余額表是平的啊

文藝的路燈 追問

2019-09-11 13:32

老師,為什么負(fù)債表不平?

bamboo老師 解答

2019-09-11 13:33

您把整張表截圖給我

文藝的路燈 追問

2019-09-11 13:53

bamboo老師 解答

2019-09-11 13:54

親 您主營業(yè)務(wù)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)啊  差額2466

文藝的路燈 追問

2019-09-11 14:05

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-09-11 14:06

您把主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)了再看平不

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