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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計(jì)師

2019-09-11 09:52

你好  你們已經(jīng)建賬了嗎?

徐亞瓊 追問

2019-09-11 09:54

是的

徐亞瓊 追問

2019-09-11 09:55

建完后說不對

答疑蘇老師 解答

2019-09-11 09:58

你好 那就借 實(shí)收資本 貸 未分配利潤 摘要里寫下對建賬期初余額的調(diào)整

徐亞瓊 追問

2019-09-11 09:59

謝謝!

答疑蘇老師 解答

2019-09-11 09:59

不客氣 祝工作順利哦

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相關(guān)問題討論
是加上未分配利潤的期初數(shù)?
2022-01-24 12:25:55
你好,如果本年利潤是正數(shù),應(yīng)當(dāng)是 借;本年利潤 貸;利潤分配 科目余額表與利潤表應(yīng)當(dāng)是一致的
2017-01-16 15:02:35
資產(chǎn)負(fù)債表年末未分配利潤=資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤+(-)會計(jì)政策變更調(diào)整年初未分配利潤金額+(-)以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入金額+(-)利潤表里面的凈利潤-計(jì)提的法定盈余公積和分配給投資者的利潤。
2018-11-26 14:35:45
你好 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤
2019-10-22 15:39:31
是的,就是這兩個(gè)科目的合計(jì)金額
2020-04-07 17:02:33
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