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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-10 18:16

你好,把之前應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)而沒有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)就是了

安之若素。 追問

2019-09-10 18:19

怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,之前的稅金也已交交了

鄒老師 解答

2019-09-10 18:19

你好
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

安之若素。 追問

2019-09-10 18:21

但是這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅的數(shù)字就一直有余額了啊

鄒老師 解答

2019-09-10 18:22

你好,還需要這樣做分錄
 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
繳納這樣做分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款

安之若素。 追問

2019-09-10 18:23

可以把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)紅沖嗎

安之若素。 追問

2019-09-10 18:27

之前已經(jīng)交了但是未做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄

鄒老師 解答

2019-09-10 19:28

你好,需要把銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)對(duì)沖,差額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

安之若素。 追問

2019-09-10 19:29

對(duì)沖怎么做分錄

鄒老師 解答

2019-09-10 19:34

你好,做這個(gè)分錄 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時(shí)候抵減即可 2. 進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)大于了銷項(xiàng)稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負(fù)率考核的話 適當(dāng)繳納稅費(fèi)
2020-03-28 12:56:52
是的所有的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)最后都要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,只通過這一個(gè)科目進(jìn)行反應(yīng)核算。
2019-01-11 15:22:28
你好!你是說應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額的余額嗎
2020-04-28 11:32:03
銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)分別是你當(dāng)月銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額合計(jì),差額計(jì)轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-11-21 11:15:34
要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再?gòu)奈唇辉鲋刀愞D(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
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