我是安保人力有限公司,對外簽訂勞務(wù)派遣合同,實行差額征稅(5%),目前每個項目人員工資(都計入該項目勞務(wù)成本,我們給客戶開具勞務(wù)發(fā)票) 問題(1),確認(rèn)收入會計分錄 借:應(yīng)收賬款-XX公司 貸:主營業(yè)收入-XX項目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 支出項目人員工資分錄 借:勞務(wù)成本-XX項目-工資 貸:銀行存款 項目完工,結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)成本-XX項目 貸:勞務(wù)成本-XX項目-工資 老師我的賬務(wù)處理合理不?
610801988
于2019-09-09 16:12 發(fā)布 ??1589次瀏覽
- 送心意
軼塵老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
相關(guān)問題討論

對的
2017-08-21 15:19:14

你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54

你好,直接按照折扣之后的來做賬務(wù)處理就可以的。這個是銷售折扣的。
2022-11-03 12:23:08

你的意思是你下個月開發(fā)票?你直接把發(fā)票貼這個分錄后面就可以
2019-07-15 14:17:38

小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理
小企業(yè)會計準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時賬務(wù)處理為:
借:銀行存款或現(xiàn)金等
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將計提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入:
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入
企業(yè)會計準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過3萬或季度不超過9萬借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
貸:其他收益
借:其他收益
貸本年利潤 其他收益期末,應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目,本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。
2019-04-10 09:05:16
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