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王悅
于2016-03-02 16:00 發(fā)布 ??543次瀏覽
曉海老師
職稱: 會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
2016-03-02 16:07
借:應(yīng)收賬款 貸:管理費(fèi)用--餐費(fèi) 然后:借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款 是這樣嗎?如果是工資上扣的呢又該怎樣
王悅 追問
2016-03-02 16:19
老師能給我講的具體點(diǎn)嗎?我想看分錄是怎樣的,在上面提出的兩種情況下
2016-03-02 16:32
老師在嗎?麻煩幫我解答下
曉海老師 解答
2016-03-02 16:17
你好!應(yīng)該是通過應(yīng)付職工薪酬科目下核算
2016-03-02 20:45
不好意思看錯(cuò)了,是員工自己承擔(dān)的部分你們墊付了,這不屬于企業(yè)費(fèi)用 墊付時(shí)借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 收回時(shí)做相反分錄就可以
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曉海老師 | 官方答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
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王悅 追問
2016-03-02 16:19
王悅 追問
2016-03-02 16:32
曉海老師 解答
2016-03-02 16:17
曉海老師 解答
2016-03-02 20:45