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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-05 14:56

確認(rèn)收入的同時(shí),確認(rèn)銷項(xiàng)稅,季末不用繳納,應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入

辜老師 解答

2019-09-05 15:04

你不是購(gòu)買多少,銷售多少嗎

辜老師 解答

2019-09-05 15:26

那你先付款的時(shí)候,借:預(yù)付賬款  貸:銀行存款
開始確認(rèn)收入的時(shí)候,在結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本

辜老師 解答

2019-09-05 15:29

你可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

辜老師 解答

2019-09-05 15:55

付款的時(shí)候,計(jì)入預(yù)付賬款
收到發(fā)票,計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

辜老師 解答

2019-09-05 16:53

那你就只能進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)了

辜老師 解答

2019-09-05 17:20

你這個(gè)確認(rèn)收入,是按什么規(guī)則確認(rèn)的

辜老師 解答

2019-09-05 17:30

你這個(gè)收入,能對(duì)應(yīng)到具體的服務(wù)成本嗎

辜老師 解答

2019-09-06 08:24

那你對(duì)應(yīng)的賬戶購(gòu)買,是有對(duì)應(yīng)成本的呀

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-09-05 15:00

個(gè)網(wǎng)站我們購(gòu)買賬號(hào)和密碼銷售給我們客戶
也是做教育的,這個(gè)做庫(kù)存嗎

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-09-05 15:06

那也不是一下都銷售出去的

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-09-05 15:16

剛開始我也是這么認(rèn)為的,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)不是這樣的,我們前期主要是銷售賬號(hào)為主,客戶大批量的購(gòu)買,但是沒有開通使用。我們也就沒有去我們的上游公司購(gòu)買賬號(hào)使用費(fèi),等到客戶開通的時(shí)候,我們采取是預(yù)付的形式。我們先付款后開賬號(hào),用完在充值

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-09-05 15:27

之前有購(gòu)買一直沒有開票,今天開票了,我發(fā)現(xiàn)開給我們的是技術(shù)服務(wù)費(fèi)。今天看到開給我們的發(fā)票我不知道該怎么做賬了,技術(shù)使用費(fèi)是不能入庫(kù)存的

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-09-05 15:49

購(gòu)買的時(shí)候直接做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-09-05 16:50

如果見到發(fā)票才入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那我們很多月份是沒有成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的??梢赃@樣操作的對(duì)嗎?

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-09-05 17:13

這個(gè)怎么分?jǐn)?/p>

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-09-05 17:24

我是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)的

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-09-05 17:25

屬于當(dāng)月就確認(rèn)收入的,我們公司大部分是不開票的

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-09-05 17:45

不能
劃分依據(jù)是根據(jù)有賬號(hào)銷售來(lái)算
有些是加盟金就沒有成本了

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-09-05 17:54

老師?

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相關(guān)問題討論
您好,180000的,要全額交稅的。
2017-03-24 19:14:09
不,它應(yīng)該計(jì)入到營(yíng)業(yè)稅收中。
2023-03-14 16:06:21
沒有免印花稅的 也沒有免企業(yè)所得稅
2018-03-28 09:45:11
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過10萬(wàn)元或季度不超過30萬(wàn),不繳納增值稅,將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過10萬(wàn)或季度不超過30萬(wàn)借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:其他收益 借:其他收益 貸本年利潤(rùn) 其他收益期末,應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目,本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無(wú)余額。
2019-04-08 14:41:48
是 合并營(yíng)業(yè)收入按照季度申報(bào)繳納增值稅
2023-11-08 14:44:12
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