一個(gè)關(guān)于我們的銷售收入和繳納增值稅的問題,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人月銷售額不超過十萬(wàn),季銷售額不超過三十萬(wàn)可以不交增值稅?我們公司七月的銷售額超過了十萬(wàn),但是8月銷售額沒有超過十萬(wàn),如果我們九月銷售額也沒有超過十萬(wàn),我們的增值稅季報(bào)的時(shí)候是不用繳納了?我們七月的增值稅怎么確認(rèn)還是到做九月份賬的時(shí)候一次性轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入?
會(huì)計(jì)學(xué)堂
于2019-09-05 14:55 發(fā)布 ??808次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-09-05 14:56
確認(rèn)收入的同時(shí),確認(rèn)銷項(xiàng)稅,季末不用繳納,應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
相關(guān)問題討論

您好,180000的,要全額交稅的。
2017-03-24 19:14:09

不,它應(yīng)該計(jì)入到營(yíng)業(yè)稅收中。
2023-03-14 16:06:21

沒有免印花稅的 也沒有免企業(yè)所得稅
2018-03-28 09:45:11

小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為:
借:銀行存款或現(xiàn)金等
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
月底收入不超過10萬(wàn)元或季度不超過30萬(wàn),不繳納增值稅,將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入:
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
貸:營(yíng)業(yè)外收入
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過10萬(wàn)或季度不超過30萬(wàn)借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸:其他收益
借:其他收益
貸本年利潤(rùn) 其他收益期末,應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目,本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無(wú)余額。
2019-04-08 14:41:48

是 合并營(yíng)業(yè)收入按照季度申報(bào)繳納增值稅
2023-11-08 14:44:12
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