- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2019-09-01 11:36
你好 不需要轉(zhuǎn)入 看下老師給你發(fā)的圖片

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同學,你好
完整的分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額):
借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費—未交增值稅
4、實際交納時
借:應交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應交稅費,未交增值稅。
2021-01-27 10:44:08

你好,是這樣做分錄的。進項、銷項都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。一般年末做這個分錄。平時不需要的。
2019-06-13 15:50:51

你好,怎么會不平的?應該一樣的金額,要不就是你賬務不對是嗎?
2018-09-18 18:18:13

老師,本期留抵稅額和財務報表應交稅費的關(guān)系是什么
2018-09-21 02:42:20
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靈希月 追問
2019-09-01 11:39
答疑蘇老師 解答
2019-09-01 11:41