老師,在增值稅沒有應納稅額的情況下(之前有留抵,不用交稅),發(fā)生的百望開票系統(tǒng)維護費280元,應如何賬務處理?

楊小巧
于2019-08-30 16:44 發(fā)布 ??884次瀏覽
- 送心意
宸宸老師
職稱: 注冊會計師
2019-08-30 16:45
您好,
直接做一筆分了 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金
等您需要用上,需要抵扣的時候,再做分錄:
借:應交稅費——應交增值稅(稅款減免) 280
借方負數(shù):管理費用 280
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您好!企業(yè)發(fā)生技術(shù)維護費,按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。
按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2016-05-13 10:23:04
您好
借:管理費用——辦公費
貸:銀行存款
借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款 借方藍字
借:管理費用 借方紅字
2019-09-20 13:32:44
您好,
直接做一筆分了 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金
等您需要用上,需要抵扣的時候,再做分錄:
借:應交稅費——應交增值稅(稅款減免) 280
借方負數(shù):管理費用 280
2019-08-30 16:45:53
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
普通發(fā)票也是可以全額抵扣的
2018-01-18 16:32:34
你好
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-04-26 11:12:25
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