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蒲公ying
于2019-08-29 22:18 發(fā)布 ??1448次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2019-08-29 22:19
月末需要計提工資,計提社保費用、計提公積金,進行計提稅金及附加,季度計提企業(yè)所得稅,計提租金、計提貸款利息,以及攤銷相關的長期待攤費用,結轉生產成本,結轉完工成品,結轉銷售成本,以及需要結轉本期損益。
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老師,請問12月份月底結轉計提和11月份有什么不一樣嗎?比如在12月份賬務處理中要特別做的?
答: 你好,12月份一般的是需要集體企業(yè)所得稅的,而且12月份是需要把本年利潤轉到未分配利潤里面的。
你好老師,我想問下年終獎計提多了但是上年的賬已經結轉了,這個賬務處理怎么做呢
答: 你好 可以做調整分錄沖減 借:應付職工薪酬 貸:以前年度損益調整(如果金額不大可以直接記入管理費用…工資(獎金))
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
結轉增值稅賬務處理和計提附加稅賬務處理
答: 你是小規(guī)模還是一般納稅人呢
請問老師:當月發(fā)上月的工資,那當月的賬務處理怎么做,也就是說工資怎么計提,月末怎么結轉?
討論
老師您好,建筑企業(yè)異地預繳增值稅,那增值稅附加需要計提嗎,請問計提和結轉賬務處理怎么做
老師您好請問增值稅附加怎么計提,怎么結轉賬務處理。謝謝
財政撥款結轉的賬務處理中為什么有些步驟沒有財務處理?比如說第一步,年末將財政撥款收入和對應的財政撥款支出結轉入“財政撥款結轉”只有預算會計處理
增值稅進項稅10%加計抵減扣除的計提的賬務處理,結轉時的賬務處理,以及次月繳納時的賬務處理
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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