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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-08-29 17:26

正常的不能是管理員
需要退回去
其他的沒有問題的,這個差額計稅稅率就是這么顯示的

頑皮 追問

2019-08-29 17:31

差額征稅是怎么操作啊,老師這個勞務(wù)發(fā)票的專票里的稅是可以抵扣的吧,可是關(guān)于這個項目我們已經(jīng)異地預交了兩個點的稅

郭老師 解答

2019-08-29 17:33

開發(fā)票選擇抵扣的部分
是的,可以抵扣

頑皮 追問

2019-08-29 17:36

這個項目已經(jīng)全額開票了,這個稅怎么抵扣嘞第一次遇到

郭老師 解答

2019-08-29 17:38

認證抵扣稅額部分的,

頑皮 追問

2019-08-29 17:39

我想知道這個22880可以抵扣嗎

郭老師 解答

2019-08-29 17:45

金額只能抵扣所得稅的,

頑皮 追問

2019-08-29 17:46

那備注欄里的差額征稅是什么意思,我以為是可以該項目扣除這個勞務(wù)分包再交稅

郭老師 解答

2019-08-29 17:53

你是銷售方嗎
銷售方的是扣除差額,按稅額那個交增值稅的

頑皮 追問

2019-08-29 17:54

我是拿第二聯(lián)的購買方啊

郭老師 解答

2019-08-29 17:57

那就金額抵扣所得稅
稅額抵扣增值稅

頑皮 追問

2019-08-29 17:58

就是跟正常的成本票一樣處理是吧,老師可以說下差額征稅是怎么一回事嗎

郭老師 解答

2019-08-29 18:03

是的
差額和購買方?jīng)]有關(guān)系
是銷售方的,銷售方收到你的錢扣除他的成本來交稅的

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