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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-08-28 14:54

您好,
支付的時候
借:管理費用 480
貸:庫存現(xiàn)金 480
全額抵扣的時候
借:應交增值稅-應交增值稅(減免稅額) 480
 借方負數(shù):管理費用  480

結(jié)轉(zhuǎn)的話
借:應交稅費——未交增值稅 480
貸:應交增值稅-應交增值稅(減免稅額) 480

安之若素。 追問

2019-08-28 15:05

需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅上過度嗎

宸宸老師 解答

2019-08-28 15:07

您好,先要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再轉(zhuǎn)到未交增值稅。

安之若素。 追問

2019-08-28 15:25

那已交稅金和銷項稅額抵這兩個呢,也是先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎

宸宸老師 解答

2019-08-28 15:27

您好,在應交稅費——應交增值稅下的三級科目都需要先轉(zhuǎn)到應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
最后再轉(zhuǎn)到應交稅費——未交增值稅

安之若素。 追問

2019-08-28 15:32

每個月都轉(zhuǎn)嗎,如果都轉(zhuǎn)了那只有轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額了,那我余額表怎么看我減免稅和留底的明細呢

宸宸老師 解答

2019-08-28 15:33

您好,每個月都要轉(zhuǎn)的。這個用財務軟件里的明細科目導出功能就可以查到明細的。

安之若素。 追問

2019-08-28 15:39

什么情況下會用到已交稅金這個科目

宸宸老師 解答

2019-08-28 15:39

您好,本月交本月的增值稅的稅會用到的

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相關問題討論
您好 一般納稅人應交增值稅-減免稅額月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅可以
2019-03-16 10:45:43
你好,計入減免稅額明細
2018-06-04 10:56:02
同學你好, 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
2021-01-01 10:41:03
您好,學員,不是的,是從貸方轉(zhuǎn)出。 借:應交稅費-應交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 :應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅額
2019-04-02 15:48:03
你好同學借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額)貸:營業(yè)外收入
2020-04-25 09:54:37
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