
因為之前進(jìn)項稅一直超過銷項,所以應(yīng)交稅費(fèi)科目一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)。到12月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額在貸方了,是否應(yīng)該要結(jié)轉(zhuǎn)?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額為4萬元,請問我下面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄對么?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅(科目余額) 97萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅(科目余額) 7萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(科目余額) 10萬貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅(科目余額) 110萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 4萬
答: 同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時做,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
現(xiàn)在科目“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額”有余額-317.64,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額”有余額316.98
答: 您好,您需要哪些支持
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)的科目余額轉(zhuǎn)入哪個科目?已交的增值稅記入什么科目?謝謝
答: 你好!轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。計入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金。


嫻┏ (^ω^)=? 追問
2019-08-27 11:05
宸宸老師 解答
2019-08-27 11:07