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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-08-23 15:58

借:管理費用  貸:累計攤銷

向陽の花 追問

2019-08-23 16:00

老師,就直接做這一個分錄就可以了嗎?然后自己每個月做一個攤銷的明細表就可以嗎?

辜老師 解答

2019-08-23 16:01

是的,你的理解是對的

向陽の花 追問

2019-08-23 16:02

攤銷的表格自己設(shè)計一個就可以的是嗎?無形資產(chǎn)不用考慮殘值率的吧

辜老師 解答

2019-08-23 16:11

無形資產(chǎn)不用考慮殘值的,自己設(shè)計就可以的

向陽の花 追問

2019-08-23 16:20

老師,我這個是兩個同一性質(zhì)的企業(yè)合并過來的無形資產(chǎn),那我那個入賬價值是減去攤銷后的凈額吧,在這之前已經(jīng)攤銷了93個月了,我新增加就要減去這個已經(jīng)攤銷過的月份了嗎?攤銷明細表上要顯示嗎?

辜老師 解答

2019-08-23 16:22

要體現(xiàn)原值和凈值的,這樣能看出資產(chǎn)的本身價值和已經(jīng)攤銷的金額

向陽の花 追問

2019-08-23 16:25

老師,那我在賬套上做增加分錄的時候就寫凈值入賬就可以了的吧?

辜老師 解答

2019-08-23 16:26

就是要分開原值和累計攤銷額,這樣能區(qū)分開

向陽の花 追問

2019-08-23 16:28

那老師這樣分錄要怎么做?

辜老師 解答

2019-08-23 16:33

借:無形資產(chǎn)  貸:累計攤銷   差額看是不是你們要付的錢,就是應(yīng)付賬款

向陽の花 追問

2019-08-23 16:39

不用付錢,就是同一性質(zhì)同一法人的兩家公司合并過來的

辜老師 解答

2019-08-23 16:44

那你按凈值是怎么入賬的

向陽の花 追問

2019-08-23 16:54

就被合并公司的資產(chǎn)做借方,貸方負債跟所有者權(quán)益做一個分錄

辜老師 解答

2019-08-23 16:59

哦,那要把無形資產(chǎn)的凈值,區(qū)分為無形資產(chǎn)和累計攤銷就可以

向陽の花 追問

2019-08-23 17:32

老師,是分錄中借方無形資產(chǎn)凈值入賬,然后自制的攤銷明細表上是注明原值,已攤銷金額,這樣可以嗎?

辜老師 解答

2019-08-23 17:37

這樣也是可以的額

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無形資產(chǎn)攤銷的分錄是: 借:管理費用——無形資產(chǎn)攤銷 貸:無形資產(chǎn)累計攤銷 無形資產(chǎn)土地按至20-40年進行攤銷,與房屋的折舊年限相同。
2020-10-19 10:04:24
您好 借:管理費用 貸:累計攤銷
2019-11-13 15:51:50
你好 買來土地做什么用的
2022-04-03 14:46:40
一般為70年,最低不得短于10年。具體可以根據(jù)土地證上的年限判斷。 分錄: 借管理費用/制造費用等 貸 累計攤銷
2019-01-09 09:08:09
借:管理費用 貸:累計攤銷
2019-08-23 15:58:09
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