
請問老師:享受進項加計抵減,會計分錄如何做,謝謝!
答: 月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
為什么一個會計分錄里面既有進項又有銷賬
答: 估計是貨物換服務(wù)或者服務(wù)換服務(wù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,當(dāng)月進項有多的,會計分錄怎么做
答: 同學(xué)你好 這個直接留抵就行了 不用做分錄


煙花懿冷 追問
2019-08-22 19:09
郭老師 解答
2019-08-22 19:10
煙花懿冷 追問
2019-08-22 19:11
郭老師 解答
2019-08-22 19:12
煙花懿冷 追問
2019-08-22 19:13
郭老師 解答
2019-08-22 19:14
煙花懿冷 追問
2019-08-22 19:14
煙花懿冷 追問
2019-08-22 19:15
郭老師 解答
2019-08-22 19:15
煙花懿冷 追問
2019-08-22 19:20
郭老師 解答
2019-08-22 19:21