
第二種會計分錄借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款繳納增值稅借:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款月末:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅
答: 你好!你的問題是什么呢
老師,小規(guī)模納稅人開票會計分錄借:銀行存款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 交納稅款的時借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 稅金及附加 貸:銀行存款
答: 你好? ? ? ? ? ?你開票出去? 可以直接貸方有主營業(yè)務(wù)收入核算的。? ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好!請問小規(guī)模納稅人,預(yù)稅增值稅稅款款,會計分錄是不是:交時:借:交應(yīng)稅費-應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款,月未結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,第二個月填寫完申報表時,會計分錄;借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款(如果沒有少交,或者多交的需退回的,是不是寫貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅)
答: 你好,預(yù)交,借:交應(yīng)稅費-應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款,不需要做月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 如果確認(rèn)了收入就 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅


緣,藍欣 追問
2019-08-21 15:22
曼曼老師 解答
2019-08-21 15:33