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sandy
于2019-08-21 11:22 發(fā)布 ??914次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2019-08-21 11:41
您好做一筆入賬的相同紅字分錄然后用收到的社保費(fèi)報(bào)銷 沒有發(fā)票的收據(jù)小票費(fèi)用
sandy 追問
2019-08-21 11:44
老師,收到的社保費(fèi)我是這樣做的借:庫存現(xiàn)金 1000 貸:其他應(yīng)收款~xxx 1000 按照你說的我要怎么做,平日社保費(fèi)扣款我是這樣的分錄借:管理費(fèi)用~五險(xiǎn)一金 1000 貸:銀行存款:1000
bamboo老師 解答
2019-08-21 11:48
您繳納保險(xiǎn)費(fèi)的時(shí)候直接計(jì)入了管理費(fèi)用 沒有掛個(gè)人往來 收到個(gè)人款項(xiàng)的時(shí)候 可以不入賬 然后另外支付沒有發(fā)票的費(fèi)用 也不入賬 相當(dāng)于收款跟支出不在外帳體現(xiàn) 就內(nèi)帳上記錄
2019-08-21 11:52
是的,但是老板希望這部分在外帳里面體現(xiàn)出來 把這筆款項(xiàng)計(jì)入外帳里面然后來抵沒有發(fā)票的費(fèi)用,我應(yīng)該怎么做
2019-08-21 11:53
沒有發(fā)票 您外帳抵了 所得稅前也不能扣除啊
2019-08-21 11:54
是的,這個(gè)我知道 老師剛才您的第一條回復(fù)應(yīng)該怎么做分錄,可否發(fā)給我看下
2019-08-21 11:56
第一條我回您的時(shí)候以為您掛了個(gè)人往來 所以讓您紅字把往來沖銷掉后來看了您直接計(jì)入了管理費(fèi)用科目 那就不需要沖銷了 收到個(gè)人的款項(xiàng)不用入賬就好了 直接內(nèi)帳入賬報(bào)銷沒有發(fā)票的費(fèi)用
2019-08-21 12:04
就是這筆費(fèi)用不要入外帳是吧但是一定要入的話有什么解決方法嗎
2019-08-21 12:26
是的 這筆費(fèi)用不要入外帳 一定要入 那就需要正規(guī)的發(fā)票 才可以所得稅前扣除
2019-08-21 12:27
不然是不是到時(shí)候要在匯算清繳里面做納稅調(diào)增
2019-08-21 12:29
是的 沒有正規(guī)發(fā)票到時(shí)候要在匯算清繳里面做納稅調(diào)增
2019-08-21 12:34
納稅調(diào)增除了把這部分沒有發(fā)票的金額填上,還需要做什么嗎 稅費(fèi)會多出來嗎
2019-08-21 13:01
調(diào)增了費(fèi)用 利潤總額增加 會增加企業(yè)所得稅
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
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