
填報增值稅申報表中,固定資產(chǎn)(不含不動產(chǎn))進項稅額抵扣情況表,當(dāng)期有購進固定資產(chǎn),當(dāng)期申報抵扣的固定資產(chǎn)進項稅額這一項怎么填,當(dāng)前申報抵扣的固定資產(chǎn)進項稅額累計怎么填?
答: 你好,當(dāng)期就是當(dāng)月的固定資產(chǎn)對應(yīng)的進項稅額 本年累計就是一年到這個月累計 固定資產(chǎn)進項稅額
購進固定資產(chǎn)抵扣進項稅額需要填固定資產(chǎn)抵扣情況表嗎
答: 現(xiàn)行增值稅申報表已經(jīng)取消了該表,不需填寫。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2月份進項稅額抵扣有固定資產(chǎn)的進項稅額,報表填報的時候固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表沒填,怎么辦?
答: 這個不用填可以的
我們公司10月份買了一臺電腦,進項稅668.23元,11月份認證專票,現(xiàn)在要在國稅上申報,報表上的“固定資產(chǎn)進項稅額抵扣表”一定要填寫嗎?
這是2月份報1月份的金馬公司的稅,為什么1月份還要填那個固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況?12月份不是已經(jīng)填過了嗎?為什么當(dāng)期還有?

