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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-08-20 10:11

購買原材料暫估入庫的會計分錄

借:原材料-暫估入庫

貸:應付賬款

發(fā)票來后,紅字沖回

借:原材料-暫估入庫 紅字金額

貸:應付賬款 紅字金額

然后做出正確的分錄

借:原材料

貸:應付賬款

學徒 追問

2019-08-20 10:34

那領(lǐng)料,完工入庫,還有出庫,用不用也要紅沖呢?

彩麗老師 解答

2019-08-20 10:36

暫估入庫的單價跟實際開票的單價差異大嗎?

學徒 追問

2019-08-20 10:38

差異大,需要紅沖嗎?

學徒 追問

2019-08-20 10:40

我暫估十幾萬,他來了一張一百萬的,是一般納稅人

彩麗老師 解答

2019-08-20 10:42

單價差異大,就需要紅沖

學徒 追問

2019-08-20 10:47

就是說不僅紅沖購買的材料,連領(lǐng)料,入庫,出庫,都要紅沖是吧?

彩麗老師 解答

2019-08-20 10:47

不僅紅沖購買的材料,連領(lǐng)料,入庫,出庫,都要紅沖是吧? 是的

學徒 追問

2019-08-20 10:55

如果有時候金額差距不大,就直接沖暫估材料這筆就可以,是嘛?

彩麗老師 解答

2019-08-20 10:58

金額差距不大, 直接沖暫估材料這筆就可以

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相關(guān)問題討論
借:應收賬款-XX(紅字)貸:主營業(yè)收入 (紅字) 貸:應付稅費(紅字)
2015-08-19 18:24:36
你好,是要做分錄的,與原來藍字發(fā)票做一樣的分錄,把數(shù)字寫成紅字就行
2015-04-07 08:40:01
借:應收賬款 -500,貸記主營業(yè)務 -485.44 貸:應交稅費 -14.56
2015-08-19 18:41:39
做原來相反的分錄。但是是不含稅的,因為不能開具負數(shù)發(fā)票了
2015-09-07 11:11:57
你好,退回部分是可以沖銷一部分的
2017-07-14 10:02:10
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