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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-08-19 17:09

你好
借:銀行存款 70492
貸:主營業(yè)務收入
應交稅金—增值稅
借:主營業(yè)務成本
應交稅金—增值稅(銷項稅額抵減)
貸:應付職工薪酬 67319.86

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收入和成本按正常的處理,計提稅。 月末按差額計稅差額部分計營業(yè)外收入-減免稅額。
2019-06-12 11:13:48
收到款 借:銀行存款 貸:應收賬款 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-簡易計稅 轉發(fā)工資 借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款
2019-06-12 12:40:36
收到安保公司開具得差額征稅發(fā)票 稅額14.29元 價稅合計3600元  備注差額征稅3300元 請問我公司如何進行賬務處理
2023-08-22 10:29:41
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——簡易計稅(小規(guī)模納稅人:應交稅費——應交增值稅) 2、支付工資、社保費及公積金 借:應付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 貸:銀行存款 應交稅費——應交個人所得稅 其他應付款——社保費及公積金(個人部分) 3、結轉工資 借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 4、差額減除 借:應交稅費——簡易計稅(小規(guī)模納稅人:應交稅費——應交增值稅) 貸:主營業(yè)務成本
2022-03-01 14:36:09
收到勞務派遣公司差額征稅普通發(fā)票的賬務處理
2023-10-24 16:49:26
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